|
Faktúra |
11140105
|
záloha za teplo TV
|
1 023.94 |
s DPH |
|
01.03.2014 |
Teplo Modra s.r.o. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
11140069
|
záloha za teplo TV
|
1 023.94 |
s DPH |
|
01.02.2014 |
Teplo Modra s.r.o. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
11140068
|
záloha za teplo škola
|
2 224.99 |
s DPH |
|
01.02.2014 |
Teplo Modra s.r.o. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
1620035822/2014
|
vývoz smetia
|
1 089.00 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Mestský úrad Modra |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
11140033
|
záloha za teplo TV
|
1 023.94 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Teplo Modra s.r.o. |
PaKA Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
11140032
|
záloha za teplo škola
|
2 224.99 |
s DPH |
|
01.01.2014 |
Teplo Modra s.r.o. |
PaKA Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
11140396
|
záloha za teplo TV
|
1 023.94 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Teplo Modra s.r.o. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
09.09.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č.02
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
11.06.2013 |
SPP a.s. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
18.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
18.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra |
|
|
18.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
2001411
|
SOŠVO
|
70,20 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1104003
|
Monte pbs s.r.o.
|
210,54 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110013
|
Milan Záleský
|
29,83 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611104645
|
BVS
|
58,96 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103
|
Alena Vladová
|
250,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11110191
|
Teplo Modra s.r.o.
|
905,69 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11110190
|
Teplo Modra s.r.o.
|
2 490,65 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002311
|
SOŠVO
|
378,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1162011
|
LUKA TEAM s.r.o.
|
39,83 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5118246375
|
Orange Slovensko
|
44,49 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|