Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Dodavateľské faktúry od 1.1.2015 sú zverejnené na
https://zverejnovanie.region-bsk.sk/00162787/
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
6725106173
T-COM
45,08
s DPH
15.04.2011
Faktúra
7170439630
ZSE
426,28
s DPH
15.04.2011
Faktúra
1105200561
Impromat-Slov
80,86
s DPH
06.04.2011
Faktúra
201120019
I + M Iveta Mlyneková
7,90
s DPH
06.04.2011
Faktúra
7316978852
SPP
53,00
s DPH
06.04.2011
Faktúra
111120709
BVS
123,71
s DPH
06.04.2011
Faktúra
111003365
3P plus
118,04
s DPH
06.04.2011
Faktúra
1620035822
Mestský úrad Modra
1 089,00
s DPH
06.04.2011
Faktúra
9010000911
ASC Applied Software Consultans
156,00
s DPH
06.04.2011
Faktúra
20110304
Peter Peško STORY
208,64
s DPH
06.04.2011
Faktúra
7442061297
SPP
195,92
s DPH
06.04.2011
Faktúra
6724091722
T-COM
43,55
s DPH
22.03.2011
Faktúra
1001311
SOŠVO Modra
236,60
s DPH
22.03.2011
Faktúra
2000811
SOŠVO Modra
43,94
s DPH
22.03.2011
Faktúra
5114648305
Orange
44,49
s DPH
22.03.2011
Faktúra
532011
LUKA TEAM s.r.o.
39,83
s DPH
22.03.2011
Faktúra
11110113
Teplo Modra s.r.o.
905,69
s DPH
22.03.2011
Faktúra
11110112
Teplo Modra s r.o.
2 490,65
s DPH
22.03.2011
Faktúra
7150472953
ZSE
436,61
s DPH
21.03.2011
Faktúra
101133
GOcopy
69,12
s DPH
10.03.2011
zobrazené záznamy: 1741-1760/1789